2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当事業年度 (2024年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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13,481
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40,324
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受取手形
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284
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262
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売掛金
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5,746
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9,043
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商品
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3,029
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5,154
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製作品
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0
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0
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仕掛品
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268
|
0
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貯蔵品
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226
|
178
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前渡金
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313
|
424
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前払費用
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427
|
816
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未収収益
|
0
|
0
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未収入金
|
141
|
21,762
|
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|
その他
|
61
|
62
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貸倒引当金
|
△0
|
△0
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流動資産合計
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23,979
|
78,030
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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341
|
485
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構築物
|
0
|
0
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機械装置
|
6
|
110
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車両運搬具
|
0
|
0
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工具器具備品
|
165
|
276
|
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土地
|
550
|
550
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リース資産
|
115
|
61
|
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建設仮勘定
|
28
|
26
|
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|
有形固定資産合計
|
1,207
|
1,510
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
299
|
384
|
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|
その他
|
86
|
315
|
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|
無形固定資産合計
|
386
|
699
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
8,858
|
9,645
|
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関係会社株式
|
6,199
|
5,831
|
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長期貸付金
|
12,285
|
13,344
|
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|
繰延税金資産
|
1,265
|
-
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前払年金費用
|
1,872
|
2,961
|
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|
|
その他
|
4,583
|
3,468
|
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貸倒引当金
|
△1,530
|
△410
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|
投資その他の資産合計
|
33,535
|
34,841
|
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|
固定資産合計
|
35,129
|
37,051
|
|
繰延資産
|
|
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|
社債発行費
|
5
|
2
|
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|
繰延資産合計
|
5
|
2
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|
資産合計
|
59,114
|
115,085
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当事業年度 (2024年3月31日)
|
負債の部
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|
流動負債
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|
支払手形
|
1,820
|
1,921
|
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買掛金
|
1,418
|
1,393
|
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|
短期借入金
|
9,086
|
9,154
|
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|
1年内償還予定の社債
|
332
|
102
|
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|
リース債務
|
67
|
24
|
|
|
未払金
|
3,176
|
4,494
|
|
|
未払費用
|
682
|
624
|
|
|
未払法人税等
|
529
|
3,674
|
|
|
契約負債
|
1,398
|
1,161
|
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|
賞与引当金
|
403
|
632
|
|
|
株主優待引当金
|
347
|
340
|
|
|
ポイント引当金
|
7
|
8
|
|
|
その他
|
84
|
381
|
|
|
流動負債合計
|
19,354
|
23,913
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
141
|
39
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
-
|
31,047
|
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|
長期借入金
|
10,378
|
10,305
|
|
|
リース債務
|
61
|
44
|
|
|
退職給付引当金
|
76
|
16
|
|
|
繰延税金負債
|
-
|
641
|
|
|
その他
|
545
|
588
|
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|
固定負債合計
|
11,203
|
42,682
|
|
負債合計
|
30,557
|
66,596
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
10,000
|
10,261
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
2,503
|
2,764
|
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|
|
その他資本剰余金
|
965
|
-
|
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|
資本剰余金合計
|
3,468
|
2,764
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
34,232
|
52,800
|
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|
利益剰余金合計
|
34,232
|
52,800
|
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|
自己株式
|
△19,528
|
△18,728
|
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株主資本合計
|
28,173
|
47,098
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
383
|
1,390
|
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|
評価・換算差額等合計
|
383
|
1,390
|
|
純資産合計
|
28,557
|
48,488
|
負債純資産合計
|
59,114
|
115,085
|