1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2023年3月31日)
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当連結会計年度 (2024年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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52,008
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90,442
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受取手形
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313
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303
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売掛金
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8,392
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13,643
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商品及び製品
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3,894
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6,094
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仕掛品
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299
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53
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原材料及び貯蔵品
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348
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307
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未収入金
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441
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633
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その他
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1,210
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1,814
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貸倒引当金
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△156
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△120
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流動資産合計
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66,752
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113,173
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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49,676
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50,387
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△46,380
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△46,778
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建物及び構築物(純額)
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3,296
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3,609
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機械装置及び運搬具
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12,910
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12,582
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△12,710
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△12,278
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機械装置及び運搬具(純額)
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199
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304
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工具、器具及び備品
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6,020
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6,545
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△5,524
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△5,692
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工具、器具及び備品(純額)
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496
|
852
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土地
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6,140
|
6,160
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リース資産
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5,234
|
5,542
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△2,048
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△1,846
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リース資産(純額)
|
3,185
|
3,696
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建設仮勘定
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31
|
224
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有形固定資産合計
|
13,350
|
14,847
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無形固定資産
|
2,244
|
2,726
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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9,720
|
10,405
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従業員に対する長期貸付金
|
50
|
14
|
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差入保証金
|
1,802
|
1,836
|
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繰延税金資産
|
145
|
874
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退職給付に係る資産
|
5,398
|
9,391
|
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|
その他
|
1,564
|
2,978
|
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貸倒引当金
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△332
|
△187
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|
投資その他の資産合計
|
18,350
|
25,313
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|
固定資産合計
|
33,946
|
42,886
|
|
繰延資産
|
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|
社債発行費
|
5
|
2
|
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|
繰延資産合計
|
5
|
2
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|
資産合計
|
100,704
|
156,062
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2023年3月31日)
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当連結会計年度 (2024年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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4,074
|
4,882
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短期借入金
|
9,086
|
9,154
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1年内償還予定の社債
|
332
|
102
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|
リース債務
|
653
|
847
|
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|
未払法人税等
|
1,563
|
6,049
|
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|
契約負債
|
4,062
|
4,705
|
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|
賞与引当金
|
638
|
952
|
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|
株主優待引当金
|
39
|
31
|
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|
ポイント引当金
|
8
|
9
|
|
|
その他
|
7,287
|
11,256
|
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流動負債合計
|
27,746
|
37,990
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
141
|
39
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
-
|
31,047
|
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|
長期借入金
|
10,378
|
10,305
|
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|
リース債務
|
2,876
|
3,226
|
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|
長期預り金
|
692
|
700
|
|
|
長期未払金
|
496
|
411
|
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|
退職給付に係る負債
|
1,020
|
1,015
|
|
|
繰延税金負債
|
668
|
6,041
|
|
|
その他
|
387
|
388
|
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|
固定負債合計
|
16,662
|
53,174
|
|
負債合計
|
44,408
|
91,165
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
10,000
|
10,261
|
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資本剰余金
|
3,468
|
2,764
|
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|
利益剰余金
|
56,211
|
59,655
|
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自己株式
|
△19,528
|
△18,728
|
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株主資本合計
|
50,152
|
53,953
|
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その他の包括利益累計額
|
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その他有価証券評価差額金
|
383
|
1,390
|
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繰延ヘッジ損益
|
2
|
-
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為替換算調整勘定
|
1,707
|
4,762
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
3,758
|
4,502
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,853
|
10,655
|
|
非支配株主持分
|
290
|
288
|
|
純資産合計
|
56,295
|
64,897
|
負債純資産合計
|
100,704
|
156,062
|