④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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1,609
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139
|
0
|
161
|
1,587
|
7,962
|
構築物
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214
|
1
|
0
|
26
|
190
|
3,019
|
機械及び装置
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854
|
176
|
0
|
214
|
816
|
12,506
|
車両運搬具
|
20
|
10
|
0
|
11
|
20
|
442
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工具、器具及び備品
|
235
|
104
|
0
|
93
|
246
|
2,164
|
土地
|
13,709
|
-
|
-
|
-
|
13,709
|
-
|
建設仮勘定
|
5
|
435
|
433
|
-
|
7
|
-
|
計
|
16,651
|
868
|
433
|
507
|
16,578
|
26,095
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
12
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
ソフトウエア
|
129
|
33
|
-
|
57
|
105
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
13
|
20
|
33
|
-
|
-
|
-
|
計
|
155
|
54
|
33
|
57
|
117
|
-
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(注) 1 有形固定資産の当事業年度増加額の主なもの
建物
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尼崎工場建物改修
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40百万円
|
|
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千葉工場建物改修
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10百万円
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機械装置
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尼崎工場塗料電気設備更新
|
90百万円
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工具器具備品
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工場・研究用の測定及び分析用器具
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35百万円
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2 無形固定資産の当事業年度増加額の主なもの
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
賞与引当金
|
171
|
163
|
171
|
163
|
役員賞与引当金
|
-
|
2
|
-
|
2
|
品質不適切行為関連費用引当金
|
229
|
14
|
10
|
233
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
当社は、2023年5月18日付で株式会社ハズから本件不適切行為に基づく損害賠償670百万円の支払いを求める訴訟を提起され、当該訴訟に係る訴状を2023年6月5日に受領しております。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項(貸借対照表関係)7 偶発債務」に記載のとおりであります。