2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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88,374
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91,451
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売掛金
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9,761
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8,961
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営業投資有価証券
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14,719
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19,210
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有価証券
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-
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2,807
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商品
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371
|
345
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前渡金
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317
|
59
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前払費用
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1,721
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2,581
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その他
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11,800
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11,768
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貸倒引当金
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△1,038
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△1,293
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流動資産合計
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126,028
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135,891
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,770
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4,756
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減価償却累計額
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△981
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△1,198
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建物(純額)
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3,788
|
3,557
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工具、器具及び備品
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5,672
|
5,850
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減価償却累計額
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△3,995
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△4,243
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工具、器具及び備品(純額)
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1,676
|
1,606
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建設仮勘定
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2
|
2
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|
|
その他
|
0
|
4
|
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減価償却累計額
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△0
|
△0
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|
その他(純額)
|
0
|
3
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有形固定資産合計
|
5,469
|
5,171
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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187
|
164
|
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|
|
その他
|
105
|
144
|
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|
無形固定資産合計
|
292
|
309
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,364
|
1,124
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関係会社株式
|
30,681
|
31,525
|
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|
関係会社社債
|
1,235
|
-
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|
出資金
|
111
|
112
|
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|
関係会社出資金
|
11,018
|
10,257
|
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|
長期貸付金
|
1,050
|
840
|
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|
関係会社長期貸付金
|
3,903
|
9,794
|
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|
破産更生債権等
|
2
|
2
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|
長期前払費用
|
1,230
|
1,015
|
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|
繰延税金資産
|
4,462
|
3,378
|
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|
敷金及び保証金
|
3,226
|
3,124
|
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|
|
その他
|
0
|
62
|
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|
貸倒引当金
|
△1,053
|
△2,501
|
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|
投資その他の資産合計
|
57,235
|
58,738
|
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|
固定資産合計
|
62,997
|
64,218
|
|
資産合計
|
189,025
|
200,110
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
未払金
|
7,620
|
6,803
|
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|
未払費用
|
15
|
0
|
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|
未払法人税等
|
121
|
6,755
|
|
|
未払消費税等
|
195
|
1,236
|
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|
契約負債
|
1,334
|
1,835
|
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|
預り金
|
2,859
|
2,462
|
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|
賞与引当金
|
1,678
|
1,601
|
|
|
ポイント引当金
|
17
|
31
|
|
|
その他
|
2
|
0
|
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|
流動負債合計
|
13,847
|
20,727
|
|
固定負債
|
|
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|
長期未払金
|
-
|
160
|
|
|
リース債務
|
-
|
2
|
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
|
固定負債合計
|
1
|
163
|
|
負債合計
|
13,849
|
20,890
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
9,698
|
9,698
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
9,668
|
9,668
|
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|
資本剰余金合計
|
9,668
|
9,668
|
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利益剰余金
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
オープンイノベーション促進積立金
|
2,596
|
2,823
|
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|
繰越利益剰余金
|
162,272
|
170,511
|
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|
利益剰余金合計
|
164,868
|
173,334
|
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自己株式
|
△10,310
|
△17,491
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株主資本合計
|
173,925
|
175,210
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
140
|
2,926
|
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評価・換算差額等合計
|
140
|
2,926
|
|
新株予約権
|
1,109
|
1,082
|
|
純資産合計
|
175,175
|
179,219
|
負債純資産合計
|
189,025
|
200,110
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